12月21日下午,审计处组织召开了2014年下半年学校采购项目审计结果反馈会。会议由审计处处长孟建新主持,国资处、财务处、监察处、设备处以及被抽查项目的采购单位负责人和项目负责人参加会议。
为了进一步加强我校物资采购项目监督,审计处近期对我校2014年下半年完成的招标项目中综合考虑多种因素,随机分类抽取了六个项目进行了审计。会上,史育红副处长通报了本次审计发现的问题,主要为招投标文件内容及投标形式、合同签订与履行、合同款支付、投标商资质以及营业期限、内控制度等方面。针对审计发现的问题,各有关部门和单位高度重视,认真整改,并在此基础上,提交了整改报告。
最后,孟建新处长结合本次审计,提出了有关采购项目的审计建议。各参会人员结合本单位职责,就物资采购工作的一些问题进行了讨论。
本次会议是根据上级有关文件要求,在一定范围内进行公开内部审计结果,这将为进一步加强我校采购项目管理、防范采购风险、提高教育资金使用效益起到很好的促进作用。