为进一步深化审计成果运用,强化源头治理,提升学校内部治理效能与风险防范水平,7月10日上午,审计部在科艺苑学术报告厅组织召开“项目审计过程管控沟通会议”。会上通报2025年审计核查情况,明确今后整改方向,提出规范管理建议,并进行了制度宣讲和政策咨询。各二级单位办公室主任参加会议,审计部部长郑智贞主持会议。
审计部部长郑智贞全面介绍了学校2025年以来工程审计和领导干部经济责任审计核查情况,重点对审计发现的共性问题进行了通报。通过剖析审计发现的共性问题与典型案例,对各单位加强审计项目过程管控提出要求。郑部长强调,各单位要对照通报问题认真梳理检查,切实将风险防范意识融入日常管理工作的每一个环节。
管理审计科科长杨庆华以“维修工程过程管理注意事项”为题,从内部审计视角出发,围绕规范立项管理、严把合同关口、严控变更签证、压实监理职责和规范残值管理五个方面,指导各单位如何规范流程、防范风险。
财务审计科科长牛红红作了题为“领导干部经济责任审计新规解读与审计配合工作要点宣讲”的专题报告。详细解读了经济责任审计的最新政策要求,并明确了被审计单位在审前准备、审中配合及审后整改等全流程中的职责与规范,为提升审计配合工作的效率与质量提供了清晰指引。
在交流讨论环节,参会人员结合本单位实际工作中的难点与困惑进行了深入交流。审计部相关负责人现场答疑解惑,并表示欢迎各单位对优化审计工作提出意见与建议。
会议要求,各二级单位要高度重视本次会议精神,参会的办公室主任需及时向单位主要负责人进行专题汇报,并将风险防控、内部控制要求纳入到各单位具体工作中落实。要建立健全长效机制,从源头上遏制“屡审屡犯”现象,切实巩固审计整改成果,共同推动学校各项事业健康、合规、高效运行。
