为进一步加强审计业务质量控制,5月11日下午,审计部在德怀楼604会议室组织召开了2026年外协单位审计工作方案评审会议,对2026年招标入围的外协会计师事务所本批分派的7个经济责任审计项目、3个财务收支审计项目的审计工作方案进行了集中评审。本次评审会议邀请到 中化二建特聘注册会计师任阿丽作为评审专家进行现场指导。评审会由审计部部长郑智贞主持,审计部全体工作人员、外协单位代表参加了会议。
会上,中标的2026年度财务审计服务的北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)、大信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所2家外协会计师事务所依次汇报了各自分派审计项目的审计工作方案,详细阐述了审计项目的审计范围、审计依据、审计内容与重点、审计团队人员情况、工作进度安排等内容。与会人员结合业务实践,聚焦审计内容精准性、工作方案可行性、预期成效等方面开展了深入研讨,有针对性地提问,并提出了工作意见和建议。
评审专家任阿丽对2家会计师事务所的审计工作方案进行了点评,提出了专业性的修改完善意见,并要求要充分掌握高校业务流程及有关规章制度,关注高风险事项,准确把握审计重点,并针对审计发现问题提出切实可行的审计建议。
郑智贞部长在对本次评审会议的总结中强调,外协审计单位要加强质量控制,熟悉业务流程,工作中要坚守底线,做到重点突出、精准评价,实现促进学校发展的目标,并对审计工作方案的完善及工作时限提出了明确要求。
